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审计局关于2021年度工作总结及工作思路范文

  一、工作总结

  xxxx年,我局克服审计人员严重不足的困难,保证了审计工作的正常运转。截至xxxx年xx月xx日,全局共完成审计项目xxx项,其中:财务收支审计x项、经济责任审计x项、固定资产审计xxx项,通过审计共查出管理不规范金额xxxx万元。

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  (一)市、区两级目标完成情况

  根据xx委目督发〔xxxx〕xx号文件通知,我局对照xx委目督发〔xxxx〕x号、xx府目督发〔xxxx〕x号文件确定的xx区目标绩效考核体系及省市民生工程的目标内容,对xxxx年目标工作进行了认真梳理,现报告如下:

  1.完成政府投资审计工作,做好民生工程资金的监督管理。截止xx月xx日,我局政府投资建设项目审计共完成投资审计项目xxx个,送审金额xxxxx万元,审减金额xxxx万元,核减率为x.xx%,其中:完成老旧院落整治等民生工程审计xx项,送审资金x,xxx.xx万元。

  2.突出对北改重大项目搬迁补偿资金跟踪审计、土地整理成本决算审计、环城生态区建设、全区重大基础设施建设等项目的审计。截止xx月xx日,对茶花片区改造、西华成灌路xxx米、西华xxx项目等xx个项目开展跟踪审计,已完成农户入户调查审计xxx户,企业入户调查审计xxx户,资金支付审计金额为xxxxx.xx万元;对曹家巷自治改造项目已审核居民xxxx户、企业x户,工业学校改造项目指导审核xxx户,人民北路新华南片区改造项目指导审核xxxx户,解放路邮区改造项目指导审核xxx户。

  3.抓好财政审计工作。对税收征管、地税机关经费、建设交通局、文化旅游与体育局、沙x街道、西华街道、鑫金农投公司以及水环境治理专项资金进行了审计,开展了财政存量资金审计调查、转移支付资金审计,以促进资金规范使用和提高资金使用绩效,并进一步推进我区党风廉政建设工作。

  (二)本单位重点工作推进情况

  1加大对重点地区、重点部门和岗位领导干部的经济责任审计力度,完善领导干部经济责任评价体系。我局xxxx年度领导干部经济责任审计工作,紧紧围绕“北改”中心工作以及加快结构调整促转型这一主线,加强对党政主要领导干部和国有企业领导人员的管理监督,推进党风廉政建设。重点加强对权力运行、内控管理、任期绩效的监督,同时,关注事业发展、财政财务收支、政策执行、经济决策、内部管理、廉洁自律情况。截止xx月xx日,已完成赵军等x名同志经济责任审计,正在进行现场审计的经济责任审计项目x项。

  2.紧盯公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,将公共资金的分配拨付权、国有资产的购置处置权、国有资源的分配管理权、工程发包权等纳入审计监督重点。将土地出让金、财政存量资金、三公经费、“厉行节约”、“小金库”、“吃空饷”等资金管理情况纳入审计重点内容。加大绩效审计力度,突出对对财政资金预算安排、管理、使用中的低效问题的揭示,对水环境治理中河道及排污治理专项资金探索开展绩效审计。

  3积极参加区上对鑫金农投公司、鑫金工发投资有限公司、鑫金资产投资经营有限公司等五大属国有公司xxxx年至xxxx年规范管理专项检查,摸清了区属国有公司的基本情况,查出了公司所存在的主要问题,就查出的问题逐一核实并报区国资办和区纪委(监察局)。

  二、存在的问题

  (一)审计力量不足,审计覆盖面不广。

  本年度人力资源不足的问题日益突出,特别本次全国土地出让金审计中,抽调我局xx名同志到x和省本级审计组长达x个月,一些审计项目尤其是经济责任审计项目无法开展,客观上影响了审计工作覆盖面和审计进度。

  (二)拆迁审计工作定位不清、作用未能充分发挥。

  棚改项目拆迁审计人员局限于少数棚改项目上,未能对全区棚改项目补赔偿资金的审核进行全面指导,不能满足业主单位对棚改项目开展跟踪审计的需要,不能及时对上市土地开展土地整理成本决算审计。征地拆迁审计工作则存在职责定位不清的问题。

  (三)财政审计、经济责任审计、投资审计三大平台需加强统筹。在人员配置、方案制定、成果共享上进一步形成合力,提高效率。

  三、工作思路

  (一)主要工作思路和工作目标

  主要工作思路:深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神和《审计署关于地方审计机关开展审计业务工作指导意见》,紧紧围绕区委政府中心工作,聚焦公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况开展依法审计,扩大审计覆盖面,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,更好地服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展。

  主要工作目标:一是发现问题。发现政策措施执行中存在的主要问题、经济社会运行中的突出矛盾和风险隐患,维护财经法纪,促进廉政建设,维护经济安全;二是完善制度。注重从体制机制制度层面分析原因和提出建议,促进深化改革和创新体制机制;三是促进改善民生。加强对保障性安居工程、城市管理、社会保障等重点民生资金和项目的审计,提高民生资金使用的精准性。

  (二)主要工作举措

  1.加强财政审计和经济责任审计、投资审计三个平台建设及一体化的审计工作组织。财政审计要结合预算法的修订,健全和完善对公共财政预算、政府基金预算、国有资本预算和社会保险基金预算审计的方法体系;经济责任审计要围绕权力运行,深化经济责任审计内容和评价标准,真实反映领导干部履职情况和推动经济科学发展的情况;投资审计要继续加强对重大基础建设项目的跟踪审计。

  2.做好棚户区改造项目审计和征地拆迁审计工作。棚户区改造项目的审计要从点上的参与转变为对全区的指导和规范,加强对全区棚户区改造项目业主和实施单位有关补赔偿事项审核的业务培训,土地上市后及时开展土地整理成本的决算审计;征地拆迁审计工作要理顺工作职责,将审计重点调整为对征地上市项目的结算审计。

  3.防范审计风险,确保审计质量。不断完善审计重点岗位、重点环节风险点控制措施,建立相应的审计操作规程,细化审计管理,深化信息技术在审计中的应用,以规范审计权力运行,提高依法审计水平和能力,防范审计风险,确保审计定性实事求是、审计处理客观公正、审计结果真实准确。

  4.突出绩效审计。在真实、合法性审计的基础上,结合新预算法的修订,把绩效理念贯穿审计工作,密切关注财政资金分配和财政资金的存量和增量,促进减少财政资金沉淀,盘活存量资金,推动财政资金合理配置、高效使用,促进厉行节约,推动俭朴政府建设。

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